原阳产业集聚区
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1、根据公司的发展战略,编制公司审计管理制度,制定相关工作流程。
2、负责编制公司年度审计工作计划并组织实施。
3、参与对公司内部部门年度经营目标考核、审计监督。
4、负责对公司各部门的内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行内控审计和评价,对薄弱事项提出改进建议或意见;
5、负责对公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节进行检查、监督和评价,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、生产及生产效率管理、固定资产管理、资金管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;
6、负责对公司的会计资料及其他相关经济资料,以及反映的财务收支及相关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、预测性财务信息等;
7、负责对企业重要事项进行专项审计。
8、负责对即将离任的企业高层人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计。
9、在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
10、督促被审计单位的审计整改工作。
11、制定审计专业人员培训计划,建立专业人员信息档案。
12、负责部门各项业务的审计档案管理工作。
13、协调和配合政府审计、社会审计、财税部门等的审计检查工作;
14、负责办理公司要求的其他审计工作。
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